攀枝花市学校后勤保障服务中心(攀枝花市学生资助管理中心)2017年部门预算编制说明

www.maomin.org     发布时间:2017-03-06      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)市后保中心(资助中心)职能简介。

  1.攀枝花市学校后勤保障服务中心工作职责

  一是抓好以建设“安全优质、服务一流、师生满意的食堂”为目标,以食品安全和食品质量监管为重点,以规范化、标准化管理为抓手的学生食堂管理;二是抓好以校园“整洁优美、文明和谐、节约环保”为目标,以城乡环境综合治理进校园、园林式校园和节约型学校建设为突破口,以校园净化、绿化、美化、文化和特色化为重点的校园环境建设;三是抓好以“安全舒适、文明友善”为目标,以防火、防疫、内务管理、和谐文化建设为重点,以“五无、七个一条线”为基本要求的学生宿舍(公寓)管理;四是抓好以“满足学生在校基本生活学习”为目标,以规范和完善学生着装、作业本供应、饮用水、小卖部(超市)为主的学生用品后勤保障服务管理;五是抓好以“有效转移和化解学校的风险,维护学校的稳定,建设平安校园”为目标,以校方责任保险、学生基本医疗保险、中职学生实习保险、学校食品安全保险、学生平安保险等为重点的教育行业风险管理保障服务体系建设;六是抓好学生素质教育实践基地和农村寄宿制学校后勤劳动生活实践基地建设。

  2.攀枝花市学生资助管理中心工作职责

  一是落实学前教育减免保教费等政策;二是落实义务教育阶段“三免一补”(免学杂费、免书本费、免作业本费、发放贫困家庭寄宿学生生活补助费)资助政策;三是落实中等职业学校免学费、国家助学金、民区全免费中职教育等政策;四是落实普通高中免学费和国家助学金等政策;五是落实生源地信用助学贷款政策;六是落实省、市属高等院校毕业生到艰苦边远地区基层工作的学费奖补政策;七是落实其他家庭经济困难学生资助政策。

  (二)市后保中心(资助中心)2017年重点工作。

  1.学校后勤保障重点工作

  (1) 全面加强学校食品安全管理。 一是加强学校食堂食品安全管理。二是加强校园超市 (小卖部)管理。三是加强学生饮水管理。四是加强学生营养餐管理。

  (2)有效推进校园环境综合治理。进一步推进城乡环境综合治理“进学校”活动,结合“五创联动”工作目标,全面贯彻落实《四川省城乡环境综合治理条例》 ,加强校园环境净化、绿化、美化、文化建设,持续开展治脏、治乱、治差工作。

  (3)依法做好学校后勤物资招标采购。一是加强学生作业本配送管理。二是加强学生营养改善计划饮用奶招标采购工作。三是加强学生饮用水管理。四是加强学生统一着装管理。

  (4)抓好教育行业风险保障服务体系建设。

  (5)持续推进节能降耗工作。

  2.学生资助管理重点工作

  (1)继续坚持问题导向,确保政策执行规范化;坚持任务导向,确保政策全面落实。

  (2)有效推动学生资助管理中心标准化、规范化、信息化建设,不断提升学生资助管理工作水平。

  (3)全面加强制度建设,不断完善各学段资助工作惩防体系。

  (4)着力加大日常监督检查力度, 实现学生资助资金审计常态化,确保资助资金使用安全。

  (5)狠抓资助政策宣传,做好资助育人工作。

  (6)认真贯彻落实各项资助政策, 特别是建档立卡贫困家庭学生资助政策,确保完成年度工作目标。

  二、单位构成情况

  市后保中心系独立事业法人,无下属单位,是市教育体育局直属事业单位,一套班子两块牌子。我单位共有事业编制7名,实有在职人员7名,退休人员4名。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市后保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入125.77万元;支出包括:教育支出113.86万元,社会保障和就业支出11.91万元。市后保中心2017年收支总预算为125.77万元。

  (一)收入预算情况

  市后保中心2017年收入预算125.77万元,其中:一般公共预算拨款收入125.77万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  市后保中心2017年支出预算125.77万元,其中:基本支出115.77万元,占92%;项目支出10万元,占8%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市后保中心2017年财政拨款收支总预算125.77万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入125.77万元;支出包括:教育支出113.86万元,社会保障和就业支出11.91万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市后保中心2017年一般公共预算当年拨款125.77万元,比2016年预算数增加31.12万元,主要是一是增加在职人员1名,相应增加人员及公用支出;二是增加教育收费安排的支出10万元用修缮;三是工作人员工资正常增长等因素。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出-其他教育支出113.86万元,占91%;行政事业单位离退休支出11.91万元,占9%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 教育支出-其他教育支出2017年预算数为113.86万元,主要用于:是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

  2. 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为11.91万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市后保中心2017年一般公共预算基本支出125.77万元,其中:

  人员经费101.78万元,主要包括:基本工资32.69万元、津贴补贴4.31万元、社会保险缴费5.65万元、绩效工资33.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.91万元,退休费4.29万元、住房公积金8.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万。

  公用经费23.99万元,主要包括:办公费1.4万元、水费0.28万元、电费0.7万元、邮电费0.78万元、差旅费5.6万元、维修维护费6万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.74万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出4.97万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市后保中心2017年“三公”经费财政拨款预算数2.22万元,其中:公务接待费0.22万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算持平,均为0。

  (二)公务接待费较2016年预算持平,均为0.22万元。

  2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降12%。主要原因是车辆保险费由市财政统一支付,不再由用车单位支付。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆。

  2017年安排公务用车购置费0万元。

  2017年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障学校后勤管理和学生资助管理检查督查等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市后保中心2017年政府性基金预算支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  市后保中心无此项。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,市后保中心共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年市后保中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10万元。

  十、名词解释

  无

  附件:市学校后勤保障服务中心2017年预算信息公开表.XLS