四川省攀枝花市社会福利院2014年部门决算编制说明

www.maomin.org     发布时间:2015-09-30      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  按照决算管理有关规定,2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  我单位的主要职能是承担城区“三无”(无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人)人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。

  2014年度,我院结合攀枝花市打造阳光康养旅游城市这一战略目标,努力打造福利机构养老高地,重点做好了以下工作:1、开展社会养老服务,床位利用率达到80%。2、打造安逸、舒适的生活环境,完善功能配套设施:本年度,我院进行了办公用房改造,新建B超、心电图检查室;增加了健身、娱乐器材;安装了一套高清监控设备;开通了医保专线支付系统。

  二、收支决算总体情况

  2014年收入决算总额为587.06万元,其中:当年财政拨款收入586.64万元,其他收入0.38万元。上年结转收入0.04万元。收入决算总额较2013年减少870.59万元,主要原因由于2014年市儿童福利院从我院完全分离,财务收支单独运行,因此收入较2013年有大幅下降。

  2014年支出决算总额为587.06万元,其中:社会保障和就业支出394.78万元,住房保障支出13.36万元。年末结转和结余178.92万元。支出决算总额较2013年减少870.59万元,主要原因是由于2014年市儿童福利院从我院完全分离,财务收支单独运行,因此支出较2013年有大幅下降。

  三、财政拨款支出决算情况

  2014年度财政拨款支出主要用于保障我院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市福利事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障单位为完成我院床位改造相关工作任务的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业支出394.78万元,主要用于:2014年度人员支出,日常公用支出、个人和家庭补助支出及其他资本性支出。

  (二)住房保障支出13.36万元,主要用于:支付职工住房公积金。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2014年,无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2014年公务接待费0.23万元,较2013年决算数下降66.47%,主要原因是因为本年公务接待次数比去年有明显下降。

  2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待3批次,15人,共计支出0.23万元,具体开支内容包括:接待省革命残疾军人医院巡回医疗服务活动、接待中央国家机关青年调研团等,餐费0.23万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2014年公务用车购置及运行维护费4.81万元,较2013年决算数增长6.91%,主要原因一是我院2014年定点办理加油卡一次性支出3万元,二是我院车辆使用年限较长,维修费和耗油量较大。

  2014年无新购公务用车。截至2014年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、载客汽车1辆。

  2014年车辆运行维护费支出4.81万元,用于单位日常运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件:附表(社会福利院).xls