攀枝花市人才服务中心2017年部门预算编制说明

www.maomin.org     发布时间:2017-03-06      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  根据攀枝花市财政局的要求,结合我中心的实际工作情况,我中心认真编制了预算报表。我中心为全额拨款事业单位,主要职能是:负责流动人员人事代理工作、档案管理工作、证书发放和人才招聘工作。

  (二)主要工作

  在今年年底圆满完成了党政后备干部的招聘工作;二是超额完成今年的非税收入;三是保证了人事代理、档案管理和人才招聘等工作的正常运转。

  二、单位基本情况

  在职职工24人,退休职工3人;车辆3台。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入553.21万元;支出包括:一般公共服务支出493.54万,社会保障和就业支出34.62万元,住房保障支出25.05万元。2017年收支总预算553.21万元。

  (一)收入预算情况

  我中心2017年收入预算553.21万元,其中:事业运行273.58万元,占49%;其他人力资源事务支出219.96万元用于项目支出,占40%;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.62万元,占6%;住房公积金25.05万元,占5%。

  (二)支出预算情况

  我中心2017年支出预算553.21万元,其中:事业运行273.58万元,占49%;其他人力资源事务支出219.96万元用于项目支出,占40%;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.62万元,占6%;住房公积金25.05万元,占5%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我我中心2017年支出预算553.21万元,其中:事业运行273.58万元,占49%;其他人力资源事务支出219.96万元用于项目支出,占40%;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.62万元,占6%;住房公积金25.05万元,占5%。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  我中心2017年一般公共预算当年拨款553.21万元,比2016年预算数有所减少,主要是减少了退休人员工资及业务运行的相关费用。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出273.58万元,占49%,其中:基本工资82.89万元、津贴补贴12.28万元、其他社会保障缴费16.33万元、绩效工资113.54万元、办公费4.8万元、水费0.96万元、电费2.4万元、邮电费1.85万元、差旅费19.2万元、公务接待费0.80万元、工会经费2.15万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他商品和服务支出2.0万元、退休费2.33万元、生活补助2.10万元、其他对个人和家庭的补助支出2.16万元、办公设备购置3.00万元;

  其他人力资源事务支出219.96万元,包括物业管理费54.29万元、劳务费30.17万元、其他135.5万元;

  机关事业单位基本养老保险缴费支出34.62万元;

  住房公积金支出25.05万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)2017年预算数为273.58万元,主要用于:工资性支出及基本公用支出。

  2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项目)2017年预算数为219.96万元,主要用于:物业管理费54.29万元、档案管理费 50.00万元、专家体检及疗养经费5.50万元、专家示范基地费用50.00万元、编外合同制用工经费(收入征管成本30.17万元、业务运行费(收入征管成本)30.00万元。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为34.62万元,主要用于:事业单位基本养老保险缴费。

  4住房保障支出(类)行住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为25.05万元,主要用于:支付职工公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我中心2017年一般公共预算基本支出273.58万元,其中:

  人员经费298.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等费。其中:人力资源事务人员经费:225.04万元;行政事业单位离退休人员经费:4.49万元;住房改革支出人员经费25.05万元。

  公用经费44.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  我中心2017年“三公”经费财政拨款预算数8.00万元,其中:公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费7.2万元。

  (一)公务接待费较2016年预算与2016年预算持平。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降13%。主要原因是车辆保险由市财政局统一办理。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费4万元,用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

  附件:市人才服务中心预算信息公开表.XLS