攀枝花市紧急救援中心2021年部门预算公开

www.maomin.org     发布时间:2021-02-18     来源:市紧急医学救援中心      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

 

 

攀枝花市紧急医学救援中心2021

部门预算编制说明

    

目录

一、基本职能及主要工作 2

二、单位构成情况 4

三、收支预算情况说明 4

(一)收入预算情况 4

(二)支出预算情况 4

四、财政拨款收支预算情况说明 4

五、一般公共预算当年拨款情况说明 4

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 4

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 5

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、一般公共预算基本支出情况说明 5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6

八、政府性基金预算支出情况说明 6

九、其他重要事项的情况说明 6

(一)机关运行经费。 7

(二)国有资产占有使用情况。 7

(三)绩效目标设置情况。 7

十、名词解释 7

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)市紧急医学救援中心职能简介。

主要承担日常院前急救和突发公共事件医疗救援的指挥调度;负责传染病人转运协调和危重病人转诊;开展院前急救培训;负责全市救护车的统一规范管理和医疗救援物资储备的日常管理;开展急诊急救质量控制等工作。

市紧急医学救援中心2021年重点工作。

1、通过调动、考调、招聘补充正式工作人员4名、聘用人员6名,设立综合办公室、调度科、培训科等科室,明确工作任务和职责。2、建立以市紧急医学救援中心为主体,15家网络医院为补充的院前急救网络体系,实现统一院前急救号码“120”、统一市级指挥调度,统一救护车辆标识三统一。制定了救护车管理制度,加强对救护车的统一管理、统一指挥调度,遇重大突发事件医疗救援。3、启动旧120指挥调度系统的更新升级改造工作,对22台救护车加装GPS定位系统、视频监控系统和院前信息采集终端,预计120指挥调度平台于91日正式上线,通过VPN专网与13家网络医院安装的终端系统联网运行,实现院前急救信息共享和互联互通,为全市院前急救数据统计、院前急救质量控制奠定了良好的基础,为了进一步精准定位呼救者位置,中心正基于新指挥调度平台和单位微信公众号拓展开发微信急救互联网急救车联网急救等多种呼叫业务,为智障人士、老年人、外国人等特殊群体提供更加方便、快捷的急救服务,从多个环节有效缩短院前急救时间、提高院前急救工作效率,使呼救者在最短时间内得到及时、高效的救治。根据新系统的功能,重新制定了《120日常电话受理调度流程》《常用呼救疾病类》等10个调度工作流程,以及《突发公共事件应急预案》《调度科科内突发状况处置预案》等应急预案,规范紧急救援调度工作程序,提前推演各种突发情况的应对方案,切实保障紧急救援调度工作的有序开展。4、急救知识培训普及按下快进键。一是结合我为群众办实事活动开展急救知识普及。联合网络医院开展“1.20国家急救日急救知识宣传普及活动。二是在单位微信公众号急救微视急救热点模块广泛普及应急救护知识,提升公众的自救、互救能力。三是推进全市胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设。分别与市中心医院、市中西医结合医院、攀钢集团总医院签订三大中心协作建设协议,与攀钢集团总医院联合开展急性胸痛救治演练。四是着力提升全市院前急救队伍的专业技能和急救水平。5、毗邻地区院前急救合作进入加速度。为进一步提升院前急救管理水平,加强川西南滇西北地区急救协同能力,与云南省玉溪市急救中心同仁到凉山州急救中心进行实地考察学习,两省三地建立联合、协作、共同发展的长效机制。6、党建党廉工作走深走实。中心组建党支部,制定三会一课制度、民主生活会制度、领导班子议事制度、支部会议议事规则,充分发挥支部的决策和战斗堡垒作用。

二、机构设置情况

市紧急医学救援中心为独立核算的公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市紧急医学救援中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出。市紧急医学救援中心2021年收支总预算91.46万元。比2020年预算数增加91.46万元,主要增加的原因是我单位为2021年新成立单位。

(一)收入预算情况

市紧急医学救援中心2021年收入预算91.46万元,其中:一般公共预算拨款收入91.46万元,占100%

(二)支出预算情况

市紧急医学救援中心2021年支出预算91.46万元,其中:基本支出81.46万元,占89%项目支出10万元,占11%

四、财政拨款收支预算情况说明

市紧急医学救援中心2021年财政拨款收支总预算91.46万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入91.46万元;支出包括:社会保障和就业支出6.77万元,卫生健康支出78.51万元,住房保障支出6.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市紧急医学救援中心2021年一般公共预算当年拨款91.46万元,比2020年预算数增加91.46万元,主要增加的原因是我单位为2021年新成立单位。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出6.77万元,占7.4%;卫生健康支出78.51万元,占85.84%住房保障支出6.18万元,占6.76%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为6.77万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构2021预算数为78.51万元,主要用于:事业单位的基本支出68.51万元及项目开办经费10万元

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021预算数为6.18万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市紧急医学救援中心2021年一般公共预算基本支出81.46万元,其中:

人员经费72.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费8.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

市紧急医学救援中心2021三公经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。

(二)公务接待费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元

八、政府性基金预算支出情况说明

市紧急医学救援中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,市紧急医学救援中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年底,市紧急医学救援中心共有车辆0辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

(三)绩效目标设置情况

2021市紧急医学救援中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指反映卫生健康部门所属应急救治机构支出。

4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门整体支出绩效目标表

表7.(部门)单位预算项目绩效目标表

攀枝花市紧急医学救援中心2021年部门预算编制说明.doc 

攀枝花市紧急医学救援中心2021年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市紧急医学救援中心2021年采购预算安排情况说明.doc

市紧急救援中心2021年攀枝花市本级政府采购预算(第一批)批复表.xls

 

 

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